• Zmluvy, faktúry, objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      Typ:
      Rok:
      Mesiac:
      Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
      Faktúra DF2020/42 plyn 4/20 1 210,00 s DPH 03.04.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Furiova 18.06.2020
      Faktúra DF2020/41 odpad šj 03/20 27,00 s DPH 03.04.2020 ZBEROL s.r.o. Furiova 18.06.2020
      Faktúra DF2020/43 telefon + internet 4/20 62,02 s DPH 03.04.2020 Slovak Telekom a.s., Furiova 18.06.2020
      Faktúra DF2020/40 elek.energia 4/20 358,34 s DPH 01.04.2020 TWINLOGY s.r.o Furiova 18.06.2020
      Faktúra DF2020/39 elek.energia 4/20 38,40 s DPH 01.04.2020 TWINLOGY s.r.o Furiova 18.06.2020
      Faktúra DF2020/38 systémová podpora URBIS 2Q2020 80,00 s DPH 01.04.2020 MADE spol.s.r.o. Furiova 18.06.2020
      Faktúra DF2020/39 elek.energia 4/20 38,40 s DPH 01.04.2020 TWINLOGY s.r.o Furiova 10.09.2020
      Faktúra DF2020/40 elek.energia 4/20 358,34 s DPH 01.04.2020 TWINLOGY s.r.o Furiova 10.09.2020
      Faktúra DF2020/36 voda 01.02- 29.02.2020 42,78 s DPH 13.03.2020 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Furiova 18.06.2020
      Faktúra DF2020/35 Hn školské pomôcky 1 polrok 2020 49,80 s DPH 13.03.2020 MIRA OFICE s.r.o. Furiova 18.06.2020
      Faktúra DF2020/34 verejná správa prístup na rok 2020 - účtovníctvo 291,00 s DPH 10.03.2020 Poradca podnikateľa Furiova 18.06.2020
      Faktúra DF2020/33 pomôcky na výučbu zo Vzdeláv. poukazov 452,90 s DPH 10.03.2020 STIEFEL EUROCART s.r.o Furiova 18.06.2020
      Faktúra DF2020/37 kance.potreby 51,12 s DPH 10.03.2020 Miguel s.r.o Furiova 18.06.2020
      Faktúra DF2020/32 akumulátor + servis 137,28 s DPH 09.03.2020 WDT s.r.o. Furiova 18.06.2020
      Faktúra DF2020/32 akumulátor + servis 137,28 s DPH 09.03.2020 WDT s.r.o. Furiova 10.09.2020
      Faktúra DF2020/31 telefon + internet 3/20 62,02 s DPH 06.03.2020 Slovak Telekom a.s., Furiova 18.06.2020
      Faktúra DF2020/30 Inter.program ALF SK Gold gramotnosť projekt 569,00 s DPH 03.03.2020 Interaktívna škola, s.r.o Furiova 18.06.2020
      Faktúra DF2020/26 plyn 3/20 1 210,00 s DPH 02.03.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Furiova 12.03.2020
      Faktúra DF2020/27 elek.energia 3/20 38,40 s DPH 02.03.2020 TWINLOGY s.r.o Furiova 12.03.2020
      Faktúra DF2020/28 elek.energia 3/20 358,34 s DPH 02.03.2020 TWINLOGY s.r.o Furiova 12.03.2020
      << | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | >> zobrazené záznamy: 1421-1440/2845