|
|
Faktúra |
DF2023/18
|
dokumentácia ŠJ časopis na 2023
|
124,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2023 |
RAABE |
|
Furiova |
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/17
|
plyn 1/2023
|
1 864,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Furiova |
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFE2023/15
|
potraviny ŠJ 12/2022
|
80,81 |
s DPH |
|
|
30.01.2023 |
COOP Jednota Levice |
|
Furiova |
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFE2023/14
|
potraviny ŠJ
|
117,21 |
s DPH |
|
|
30.01.2023 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
|
Furiova |
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFE2023/13
|
potraviny ŠJ
|
63,20 |
s DPH |
|
|
27.01.2023 |
PAM fruit s.r.o |
|
Furiova |
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFE2023/12
|
potraviny ŠJ
|
97,57 |
s DPH |
|
|
27.01.2023 |
RYBA Žilina s..ro |
|
Furiova |
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFE2023/11
|
potraviny ŠJ
|
49,54 |
s DPH |
|
|
25.01.2023 |
Mäso-Údeniny Jozef Kiss |
|
Furiova |
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/14
|
školenie k rozpočtu 2023
|
60,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2023 |
MADE spol.s.r.o. |
|
Furiova |
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/13
|
tlačiareň oprava MŠ - valec výmena
|
194,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2023 |
db-COMP SK spol.s.r.o |
|
Furiova |
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFE2023/10
|
potraviny ŠJ
|
131,30 |
s DPH |
|
|
23.01.2023 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
|
Furiova |
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFE2023/9
|
potraviny ŠJ
|
245,77 |
s DPH |
|
|
20.01.2023 |
PAM fruit s.r.o |
|
Furiova |
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFE2023/8
|
potraviny ŠJ
|
70,85 |
s DPH |
|
|
18.01.2023 |
Mäso-Údeniny Jozef Kiss |
|
Furiova |
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFE2023/7
|
potraviny ŠJ
|
83,85 |
s DPH |
|
|
16.01.2023 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
|
Furiova |
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/9
|
odpad ŠJ odvoz za 12/2022
|
27,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2023 |
ZBEROL s.r.o. |
|
Furiova |
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/10
|
voda ZŠ 12/2022
|
4,20 |
s DPH |
|
|
16.01.2023 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
Furiova |
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/11
|
administratívne služby 11,12/2022 a 1/23
|
360,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2023 |
Darfinger s.r.o |
|
Furiova |
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFE2023/6
|
potraviny ŠJ
|
358,86 |
s DPH |
|
|
16.01.2023 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
|
Furiova |
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/12
|
školská dokumentácia december 2022
|
51,35 |
s DPH |
|
|
16.01.2023 |
RAABE |
|
Furiova |
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/20
|
tonery ZŠ
|
102,40 |
s DPH |
|
|
16.01.2023 |
Gigaprint.sk s.r.o. |
|
Furiova |
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFE2023/5
|
potraviny ŠJ
|
286,60 |
s DPH |
|
|
16.01.2023 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
|
Furiova |
|
28.03.2023 |