|
|
Faktúra |
DF2023/74
|
umývací prostriedok
|
109,80 |
s DPH |
|
|
09.05.2023 |
GASTRO-HAAL s.r.o |
|
Furiova |
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/73
|
nedoplatok elektrina 04/23 ZŠ
|
356,29 |
s DPH |
|
|
09.05.2023 |
Greenlogy, a.s. |
|
Furiova |
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/64
|
školenie k systému Urbis
|
45,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2023 |
MADE spol.s.r.o. |
|
Furiova |
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/72
|
pomôcky 5-6 ročné deti
|
1 230,60 |
s DPH |
|
|
04.05.2023 |
STIEFEL EUROCART s.r.o |
|
Furiova |
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/71
|
pomôcky 5-6 ročné deti
|
517,46 |
s DPH |
|
|
04.05.2023 |
Hravá škôlka s.r.o |
|
Furiova |
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70
|
pomôcky 5-6 ročné deti
|
22,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2023 |
STIEFEL EUROCART s.r.o |
|
Furiova |
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/69
|
odpad ŠJ odvoz za 4/2023
|
27,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2023 |
ZBEROL s.r.o. |
|
Furiova |
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/68
|
elektrina 5/23 ZŠ
|
309,44 |
s DPH |
|
|
04.05.2023 |
Greenlogy, a.s. |
|
Furiova |
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/67
|
elektrina 5/23 ZŠ telocvičňa
|
47,03 |
s DPH |
|
|
04.05.2023 |
Greenlogy, a.s. |
|
Furiova |
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/66
|
plyn 5/2023
|
1 864,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Furiova |
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/65
|
Telefon + internet
|
88,41 |
s DPH |
|
|
04.05.2023 |
Slovak Telekom a.s., |
|
Furiova |
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/77
|
školská dokumentácia apríl 2023
|
49,20 |
s DPH |
|
|
01.05.2023 |
RAABE |
|
Furiova |
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/61
|
služby technika za 2Q/2023
|
60,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2023 |
P.O.-TECH |
|
Furiova |
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/60
|
spojka do kosačky + olej+filter
|
348,70 |
s DPH |
|
|
20.04.2023 |
Mountfield SK, s.r.o |
|
Furiova |
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/62
|
školenie k systému Urbis
|
60,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2023 |
MADE spol.s.r.o. |
|
Furiova |
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/63
|
účtovné súvzťažnosti od 01.01.2023
|
43,50 |
s DPH |
|
|
20.04.2023 |
Regionálne vzdelávacie centrum Nitra |
|
Furiova |
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/59
|
kontrolná prehliadka váhy a výmena závažia do ŠJ
|
65,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2023 |
TFA, s.r.o |
|
Furiova |
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/58
|
kalibrácia teplomerov do ŠJ
|
223,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2023 |
Jozef Harangozó - TFA |
|
Furiova |
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/57
|
administratívne služby 2,3,4/23
|
360,00 |
s DPH |
|
|
13.04.2023 |
Darfinger s.r.o |
|
Furiova |
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/56
|
voda ZŠ 3/2023
|
41,15 |
s DPH |
|
|
13.04.2023 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
Furiova |
|
13.07.2023 |