|
|
Faktúra |
DFE2019/23
|
potraviny ŠJ mäso
|
7,81 |
s DPH |
|
|
13.02.2019 |
Alexander Lojt |
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/24
|
potraviny ŠJ mäso
|
57,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2019 |
Alexander Lojt |
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/23
|
balík služieb Publicom
|
528,80 |
s DPH |
|
|
12.02.2019 |
PUBLICOM s.r.o |
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/22
|
Skipasy na lyžiarsky výcvik
|
288,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2019 |
Športcentrum s.r.o |
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/24
|
Lyžiarsky výcvik 04.02-08.02.2019
|
960,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2019 |
Team s.r.o. |
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/20
|
potraviny ŠJ školské mlieko
|
3,36 |
s DPH |
|
|
07.02.2019 |
RAJO a.s |
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/21
|
potraviny ŠJ mrazené mäso
|
177,89 |
s DPH |
|
|
07.02.2019 |
RYBA Žilina s..ro |
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/21
|
lyžiarska výstroj požičanie
|
360,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2019 |
SKICENTRUM NOVA BAŃA |
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/19
|
potraviny ŠJ mäso
|
5,52 |
s DPH |
|
|
06.02.2019 |
Alexander Lojt |
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/18
|
potraviny ŠJ mäso
|
56,62 |
s DPH |
|
|
06.02.2019 |
Alexander Lojt |
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/17
|
tovar do ŠJ potraviny
|
142,37 |
s DPH |
|
|
04.02.2019 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o |
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/11
|
plyn 01.02.2019-28.02.2019
|
844,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2019 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/12
|
ST 01.02-28.02.2019
|
40,01 |
s DPH |
|
|
01.02.2019 |
Slovak Telekom a.s., |
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/14
|
február elektrina
|
54,23 |
s DPH |
|
|
01.02.2019 |
TWINLOGY s.r.o |
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/15
|
feburár eletrina
|
336,32 |
s DPH |
|
|
01.02.2019 |
TWINLOGY s.r.o |
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/13
|
kancel.potreby ZŠ
|
517,80 |
s DPH |
|
|
31.01.2019 |
MIRA OFICE s.r.o. |
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/19
|
účebnice ANJ
|
78,02 |
s DPH |
|
|
31.01.2019 |
Distribučná agentúra AD REM |
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/10
|
odpad šj 1/19
|
36,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2019 |
ZBEROL s.r.o. |
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/20
|
voda 01.01 - 31.01.2019
|
79,07 |
s DPH |
|
|
31.01.2019 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/97
|
školské ovocie 5/19
|
15,80 |
s DPH |
|
|
31.01.2019 |
OVD Ovocinárske družstvo |
|
|
|
04.11.2019 |