|
|
Faktúra |
DFE2019/35
|
potraviny ŠJ mäso
|
92,01 |
s DPH |
|
|
13.03.2019 |
Alexander Lojt |
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/34
|
vyúčtovacia faktúra
|
29,50 |
s DPH |
|
|
12.03.2019 |
ŠEVTa.s. |
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/32
|
potraviny ŠJ hrubý tovar
|
434,11 |
s DPH |
|
|
11.03.2019 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/33
|
potraviny ŠJ hrubý tovar
|
105,86 |
s DPH |
|
|
11.03.2019 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/30
|
potraviny ŠJ mäso
|
1,92 |
s DPH |
|
|
06.03.2019 |
Alexander Lojt |
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/31
|
potraviny ŠJ mrazené mäso
|
112,64 |
s DPH |
|
|
06.03.2019 |
RYBA Žilina s..ro |
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/29
|
potraviny ŠJ mäso
|
32,03 |
s DPH |
|
|
06.03.2019 |
Alexander Lojt |
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/31
|
ST 01.03-31.03.2019
|
40,01 |
s DPH |
|
|
01.03.2019 |
Slovak Telekom a.s., |
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/30
|
plyn 01.03.2019-31.023.2019
|
1 210,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2019 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/28
|
marec elektrina
|
54,23 |
s DPH |
|
|
01.03.2019 |
TWINLOGY s.r.o |
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/27
|
marec eletrina
|
336,32 |
s DPH |
|
|
01.03.2019 |
TWINLOGY s.r.o |
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/36
|
potraviny 2/19
|
45,02 |
s DPH |
|
|
28.02.2019 |
COOP Jednota Levice |
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/29
|
odpad šj 2/19
|
27,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2019 |
ZBEROL s.r.o. |
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/32
|
zálohová faktúra
|
29,50 |
s DPH |
|
|
26.02.2019 |
ŠEVTa.s. |
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/26
|
Lyžiarsky výcvik 04.02-08.02.2019 doprava
|
132,00 |
s DPH |
|
|
22.02.2019 |
Team s.r.o. |
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/27
|
potraviny ŠJ mäso
|
58,98 |
s DPH |
|
|
20.02.2019 |
Alexander Lojt |
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/28
|
potraviny ŠJ mäso
|
2,06 |
s DPH |
|
|
20.02.2019 |
Alexander Lojt |
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/26
|
potraviny ŠJ ovocie + zelenina
|
253,90 |
s DPH |
|
|
18.02.2019 |
Jozef Henžel ml.-Ovocie zelenina |
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/25
|
kávovar
|
292,00 |
s DPH |
|
|
16.02.2019 |
Alza.cz a.s. |
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/25
|
potraviny ŠJ hrubý tovar
|
419,12 |
s DPH |
|
|
14.02.2019 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
|
|
|
04.11.2019 |