|
|
Faktúra |
DF2019/48
|
stolárske práce
|
207,93 |
s DPH |
|
|
29.03.2019 |
Stredná odborná škola služieb |
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/41
|
obed deň učiteľov
|
315,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2019 |
RESTAURANT LV s.r.o |
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/47
|
tovar do ŠJ potraviny
|
142,12 |
s DPH |
|
|
28.03.2019 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o |
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/46
|
potraviny ŠJ mäso
|
74,07 |
s DPH |
|
|
27.03.2019 |
Alexander Lojt |
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/38
|
vyúčtovacia faktúra
|
117,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2019 |
Poradca podnikateľa |
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/40
|
predplatné škola a stravovanie
|
98,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2019 |
RAABE |
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/37
|
HN školské pomôcky
|
132,80 |
s DPH |
|
|
25.03.2019 |
MIRA OFICE s.r.o. |
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/45
|
potraviny ŠJ ovocie + zelenina
|
107,08 |
s DPH |
|
|
25.03.2019 |
Jozef Henžel ml.-Ovocie zelenina |
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/39
|
kancel.potreby ZŠ
|
16,55 |
s DPH |
|
|
25.03.2019 |
MIRA OFICE s.r.o. |
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/44
|
potraviny ŠJ mrazené mäso
|
114,53 |
s DPH |
|
|
22.03.2019 |
RYBA Žilina s..ro |
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/35
|
deň učiteľov dary
|
439,73 |
s DPH |
|
|
22.03.2019 |
Alza.cz a.s. |
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/43
|
potraviny ŠJ hrubý tovar
|
87,49 |
s DPH |
|
|
21.03.2019 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/41
|
potraviny ŠJ mäso
|
32,38 |
s DPH |
|
|
20.03.2019 |
Alexander Lojt |
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/42
|
potraviny ŠJ mäso
|
26,46 |
s DPH |
|
|
20.03.2019 |
Alexander Lojt |
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/40
|
školské ovocie 2/19
|
14,88 |
s DPH |
|
|
19.03.2019 |
OVD Ovocinárske družstvo |
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/38
|
potraviny ŠJ ovocie + zelenina
|
181,99 |
s DPH |
|
|
18.03.2019 |
Jozef Henžel ml.-Ovocie zelenina |
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/39
|
potraviny ŠJ hrubý tovar
|
13,30 |
s DPH |
|
|
18.03.2019 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/36
|
vypracovanie projektu EÚ
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2019 |
PM Management s.r.o |
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/37
|
tovar do ŠJ potraviny
|
125,15 |
s DPH |
|
|
14.03.2019 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o |
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/34
|
potraviny ŠJ mäso
|
2,14 |
s DPH |
|
|
13.03.2019 |
Alexander Lojt |
|
|
|
04.11.2019 |