|
|
Faktúra |
DFE2019/93
|
potraviny ŠJ mäso
|
3,31 |
s DPH |
|
|
26.06.2019 |
Alexander Lojt |
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/94
|
potraviny ŠJ mäso
|
30,61 |
s DPH |
|
|
26.06.2019 |
Alexander Lojt |
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/92
|
potraviny ŠJ ovocie + zelenina
|
294,76 |
s DPH |
|
|
24.06.2019 |
Jozef Henžel ml.-Ovocie zelenina |
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/91
|
tovar do ŠJ potraviny
|
59,63 |
s DPH |
|
|
20.06.2019 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o |
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/89
|
potraviny ŠJ mäso
|
44,11 |
s DPH |
|
|
19.06.2019 |
Alexander Lojt |
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/90
|
potraviny ŠJ mäso
|
43,77 |
s DPH |
|
|
19.06.2019 |
Alexander Lojt |
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/88
|
potraviny ŠJ hrubý tovar
|
35,62 |
s DPH |
|
|
17.06.2019 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/109
|
plastelína pre MŠ
|
23,50 |
s DPH |
|
|
14.06.2019 |
Margita Legnárová |
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/86
|
tovar do ŠJ potraviny
|
174,44 |
s DPH |
|
|
13.06.2019 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o |
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/82
|
vyúčtovacia faktúra za školenie ŠJ
|
25,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2019 |
ArtEdu |
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/99
|
asc agenda komplet
|
229,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2019 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o |
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/85
|
potraviny ŠJ mäso
|
60,30 |
s DPH |
|
|
12.06.2019 |
Alexander Lojt |
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/84
|
voda 01.05- 31.05.2019
|
70,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2019 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/85
|
overenie váh
|
27,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2019 |
Slovenská legálna metrológia, n.o |
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/81
|
MŠ pomôcky z rozpočtu
|
268,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2019 |
Elarin, s.r.o |
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/86
|
uč.pomôcky SZP
|
238,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2019 |
Elarin, s.r.o |
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/87
|
uč.pomôcky SZP
|
298,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2019 |
Elarin, s.r.o |
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/88
|
uč.pomôcky SZP
|
148,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2019 |
Elarin, s.r.o |
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/80
|
MŠ pomôcky z rozpočtu
|
298,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2019 |
Elarin, s.r.o |
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/84
|
potraviny ŠJ hrubý tovar
|
144,26 |
s DPH |
|
|
06.06.2019 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
|
|
|
04.11.2019 |