|
|
Faktúra |
DF2020/27
|
elek.energia 3/20
|
38,40 |
s DPH |
|
|
02.03.2020 |
TWINLOGY s.r.o |
|
Furiova |
|
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/28
|
elek.energia 3/20
|
358,34 |
s DPH |
|
|
02.03.2020 |
TWINLOGY s.r.o |
|
Furiova |
|
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/25
|
odpad šj 02/20
|
18,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2020 |
ZBEROL s.r.o. |
|
Furiova |
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/29
|
laserová tlačiareň gramotnosť projekt
|
751,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2020 |
VASSO s.r.o |
|
Furiova |
|
18.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/24
|
Služby za PO za 1Q2020
|
50,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2020 |
P.O.-TECH |
|
Furiova |
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/23
|
zástavy pre ZŠ
|
58,50 |
s DPH |
|
|
24.02.2020 |
Gajdoš Gabriel- REPREZENT |
|
Furiova |
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/23
|
zástavy pre ZŠ
|
58,50 |
s DPH |
|
|
24.02.2020 |
Gajdoš Gabriel- REPREZENT |
|
Furiova |
|
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/22
|
kancel.potreby pre ZŠ
|
194,32 |
s DPH |
|
|
24.02.2020 |
MIRA OFICE s.r.o. |
|
Furiova |
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/21
|
voda 01.01- 31.01.2019
|
41,48 |
s DPH |
|
|
14.02.2020 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
Furiova |
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/20
|
verejná správa prístup na rok 2020 - mzdy
|
165,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2020 |
Poradca podnikateľa |
|
Furiova |
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/16
|
odpad šj 01/20
|
36,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2020 |
ZBEROL s.r.o. |
|
Furiova |
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/19
|
asistenti - implem.projektu 12/19, 1/20
|
500,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2020 |
Darfinger s.r.o |
|
Furiova |
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/18
|
gramotnosť projekt - Interak.tabuľa, tlačiareň,,žiacke PC, žiacky monitor, multif.zariadenie,,notebooky pre učiteľov
|
16 030,20 |
s DPH |
|
|
10.02.2020 |
VASSO s.r.o |
|
Furiova |
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/17
|
gramotnosť projekt - CD prehrávač, fotoaparát,,kalkulačky, Meteostanica
|
997,20 |
s DPH |
|
|
10.02.2020 |
VASSO s.r.o |
|
Furiova |
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/15
|
telefon + internet 2/20
|
62,02 |
s DPH |
|
|
07.02.2020 |
Slovak Telekom a.s., |
|
Furiova |
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/13
|
balík služieb Premium rok 2020
|
528,80 |
s DPH |
|
|
04.02.2020 |
PUBLICOM s.r.o |
|
Furiova |
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/14
|
plyn 2/20
|
1 210,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Furiova |
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/12
|
elek.energia 2/20
|
358,34 |
s DPH |
|
|
03.02.2020 |
TWINLOGY s.r.o |
|
Furiova |
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/12
|
elek.energia 2/20
|
358,34 |
s DPH |
|
|
03.02.2020 |
TWINLOGY s.r.o |
|
Furiova |
|
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/11
|
elek.energia 2/20
|
38,40 |
s DPH |
|
|
03.02.2020 |
TWINLOGY s.r.o |
|
Furiova |
|
10.09.2020 |