|
|
Faktúra |
DF2020/60
|
verejné obstarávanie Gramotnosť
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
21.05.2020 |
DANEBOLA, s.r.o |
|
Furiova |
|
18.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/59
|
učebné pomôcky SZP
|
285,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2020 |
Elarin, s.r.o |
|
Furiova |
|
18.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/58
|
učebné pomôcky vzdel.poukazy
|
695,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2020 |
Elarin, s.r.o |
|
Furiova |
|
18.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/56
|
voda 01.04- 30.04.2020
|
62,22 |
s DPH |
|
|
15.05.2020 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
Furiova |
|
18.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/55
|
stravné lístky marec, apríl, máj
|
2 509,32 |
s DPH |
|
|
14.05.2020 |
Up Slovensko s.r.o |
|
Furiova |
|
18.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/54
|
tonery
|
240,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2020 |
Oto Hrdlovič -OH |
|
Furiova |
|
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/54
|
tonery
|
240,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2020 |
Oto Hrdlovič -OH |
|
Furiova |
|
18.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/53
|
telefon + internet 5/20
|
62,02 |
s DPH |
|
|
05.05.2020 |
Slovak Telekom a.s., |
|
Furiova |
|
18.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/52
|
plyn 5/20
|
170,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Furiova |
|
18.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/50
|
elek.energia 5/20
|
38,40 |
s DPH |
|
|
01.05.2020 |
TWINLOGY s.r.o |
|
Furiova |
|
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/51
|
elek.energia 5/20
|
50,02 |
s DPH |
|
|
01.05.2020 |
TWINLOGY s.r.o |
|
Furiova |
|
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/50
|
elek.energia 5/20
|
38,40 |
s DPH |
|
|
01.05.2020 |
TWINLOGY s.r.o |
|
Furiova |
|
18.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/51
|
elek.energia 5/20
|
50,02 |
s DPH |
|
|
01.05.2020 |
TWINLOGY s.r.o |
|
Furiova |
|
18.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/57
|
licencia Microsoft pre študentov
|
34,25 |
s DPH |
|
|
24.04.2020 |
Microsoft Slovakia s.r.o. |
|
Furiova |
|
18.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/49
|
rúška
|
375,01 |
s DPH |
|
|
21.04.2020 |
MIRA OFICE s.r.o. |
|
Furiova |
|
18.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/44
|
asistenti - implem.projektu 2/20, 3/20
|
500,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2020 |
Darfinger s.r.o |
|
Furiova |
|
18.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/45
|
vyúčtovacia FA mzdové centrum
|
291,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2020 |
Poradca podnikateľa |
|
Furiova |
|
18.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/46
|
skrine + stoly gramotnosť projekt
|
1 874,40 |
s DPH |
|
|
07.04.2020 |
VASSO s.r.o |
|
Furiova |
|
18.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/47
|
voda 01.03- 31.03.2020
|
64,81 |
s DPH |
|
|
07.04.2020 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
Furiova |
|
18.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/48
|
zásobníky + utierky ZŠ
|
126,36 |
s DPH |
|
|
07.04.2020 |
MIRA OFICE s.r.o. |
|
Furiova |
|
18.06.2020 |